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岗位说明
材料会计岗位职责
1. 单据审核与账务处理
1. 审核采购入库单、送货单、验收单、领料单、退料单、调拨单、报废单等原始单据,确保手续齐全、数据一致、合规合法。
2. 及时录入材料进销存凭证,完成原材料采购入库、领用、退回、委外加工、盘点盈亏等账务核算。
3. 区分材料品类、部门、项目归集成本,准确划分直接材料、辅助材料、低值易耗品核算。
2. 供应商对账与结算配合
1. 定期与供应商核对到货数量、单价、金额,核对采购发票、入库单、合同三流一致。
2. 整理材料付款资料,对接应付会计,配合货款挂账、付款申请、发票认证归档。
3. 处理采购差价、退货扣款、运费分摊等特殊账务。
3. 库存管理与台账维护
1. 建立并更新材料明细账、库存台账、物料卡片,实时监控存货收发存数据。
2. 定期核对仓库手工/系统台账,跟进异常物料、呆滞料、过期料、积压物料统计。
3. 监督仓库物料收发流程,规范领料、退库、报废审批流程,防范物料浪费与流失。
4. 存货盘点与差异处理
1. 组织、参与月度/季度/年度原材料全面盘点,出具盘点表。
2. 分析盘盈、盘亏原因,提交差异报告,按审批流程做账务调整。
3. 跟进损耗、合理损耗与非正常损耗区分,做好税务与成本合规处理。
5. 成本统计与报表出具
1. 按月统计各部门、各产品、各项目材料消耗,编制材料消耗报表、库存明细表。
2. 配合成本会计完成产品生产成本核算,提供准确材料耗用数据。
3. 输出存货周转、库存结构、呆滞物料分析报表,为采购、生产、降本提供数据支撑。
三、任职要求
1. 熟悉存货核算、加权平均/先进先出等计价方法;
2. 熟练使用财务软件(用友/金蝶)、ERP系统、Excel台账制作;
3. 细心严谨、对数字敏感,具备库存管控与对账能力。